审计局对im体育平台经费收支管理情况进行专项审计调查

日期:2020-06-15来源:转载点击:784 字号: 手机:

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    6月3日至9日,审计局专项审计调查组对im体育平台2019年度预算执行、财政财务收支情况、im体育彩票经费收支管理情况、党费收缴管理情况、机关im体育彩票经费收支管理情况和网络安全建设及使用绩效情况进行了专项审计调查。专项审计调查组评价认为,im体育平台修订完善了《im体育平台工作规则》、《im体育平台内部财务制度》等内部管理制度,切实加强im体育彩票财务资产管理工作;在经费支出上,坚持集体决策下的“一支笔”审批制度,坚持勤俭节约原则,保证了im体育彩票经费在合理范围内开支;会计基础工作规范,会计报表、账簿、凭证装订整齐。但在会计核算规范方面还有待进一步改进和提高。

    近年来,im体育平台高度重视、认真接受巡察、审计等对im体育彩票经费收支管理的监督和业务指导,2019年im体育平台接受巡察、审计等监督8次,分别是:一是了委第九轮第七巡察组对2015年至2018年财务工作巡察,二是接受了审计局2018财务电子数据审计,三是了接受审计局2016年至2018年“贷免扶补”资金审计;四是了接受im体育平台经审办2018年im体育彩票经费收支情况审计;五是接受了im体育平台经审办2018年困难帮扶专项资金审计;六是接受了im体育平台2018年职工医疗互助资金审计;七是接受了im体育平台经审委财务收支2018年决算、2019年预算和2019年预算调整情况审查;八是接受了im体育平台经审委2018年im体育彩票经费收支情况审计。对巡察、审计提出的意见建议,im体育平台认真进行整改,全面提升im体育彩票财务资产管理水平,加强制度建设,严格预算管理,确实保证会计工作合法、真实、准确,不断推进加强财务资产管理工作上台阶。

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